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公司內(nèi)控審計部組織開展對子公司審計整改檢查工作
發(fā)布時間:2018-02-24      作者: 內(nèi)控審計部    分享到:

2018年2月22、23日,公司內(nèi)控審計部和財務(wù)管理部對資管公司、航灃公司兩家控股子公司關(guān)于原董事長任期經(jīng)濟責(zé)任的審計整改情況、現(xiàn)金管理及會計檔案管理等財務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了檢查,并實地了解了航灃公司新廠區(qū)的建設(shè)情況和項目進(jìn)度。

此次現(xiàn)場檢查,得到了子公司的大力支持和配合?,F(xiàn)場逐項檢查,為子公司的審計整改查漏補缺,確保兩家控股子公司按照陜投集團要求整改到位;同時積極發(fā)揮審計日常監(jiān)督職能,深入了解子公司的財務(wù)現(xiàn)狀,促進(jìn)兩家控股子公司的財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范,展開對兩家控股子公司的內(nèi)控建設(shè)與執(zhí)行、招標(biāo)管理、經(jīng)營管理等監(jiān)督檢查,加大集團管控力度,為子公司的生產(chǎn)經(jīng)營、日常管理提供服務(wù),促進(jìn)子公司規(guī)范經(jīng)營、健康發(fā)展。

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